Serapan Anggaran APBD Kota Bau-bau 2026 Masih Rendah, Belanja Pegawai Terbesar

Realisasi Belanja APBD Kota Bau-bau Tahun 2026

Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bau-bau pada tahun 2026 hingga semester pertama tahun ini masih tergolong rendah. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa hingga 16 Juli 2026, realisasi belanja Kota Bau-bau mencapai Rp 326,89 miliar atau sebesar 41,33 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 790,99 miliar.

Serapan anggaran terbesar terjadi pada belanja pegawai, yang mencapai Rp 228,96 miliar atau 49,76 persen dari pagu sebesar Rp 460,09 miliar. Sementara itu, belanja barang dan jasa mencapai Rp 92,76 miliar atau 36,76 persen dari pagu sebesar Rp 252,34 miliar.

Dibandingkan dengan kota lain seperti Batam Provinsi Kepulauan Riau, serapan APBD Kota Bau-bau 2026 cukup optimal. Realisasi belanja APBD Batam 2026 hingga 16 Juli 2026 sebesar Rp 1.845,20 miliar atau 42,91 persen dari pagu sebesar Rp 4.299,92 miliar.

Realisasi Pendapatan APBD Kota Bau-bau 2026

Di sisi pendapatan, realisasi APBD Kota Bau-bau 2026 sebesar Rp 336,29 miliar atau 42,79 persen dari pagu sebesar Rp 785,99 miliar. Pendapatan tersebut ditopang oleh tiga komponen utama:

  • Pendapatan Asli Daerah (PAD): Sebesar Rp 61,55 miliar atau 45,67 persen dari pagu sebesar Rp 134,78 miliar.
  • Pajak Daerah: Rp 18,13 miliar atau 35,24 persen dari pagu sebesar Rp 51,45 miliar.
  • Retribusi Daerah: Rp 2,86 miliar atau 31,65 persen dari pagu sebesar Rp 9,04 miliar.
  • Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Rp 18,79 miliar atau 173,93 persen dari pagu sebesar Rp 10,80 miliar.
  • Lain-Lain PAD yang Sah: Rp 21,77 miliar atau 34,29 persen dari pagu sebesar Rp 63,48 miliar.

  • TKDD (Transfer Khusus Daerah): Sebesar Rp 254,19 miliar atau 42,65 persen dari pagu sebesar Rp 596,02 miliar.

  • Pendapatan Lainnya: Sebesar Rp 20,56 miliar atau 37,24 persen dari pagu sebesar Rp 55,19 miliar.

Struktur Anggaran APBD Kota Bau-bau 2026

Berikut adalah rincian realisasi APBD Kota Bau-bau 2026 berdasarkan komponen anggaran:

KomponenPaguRealisasiPersen
Pendapatan Daerah785,99 M336,29 M42.79
PAD134,78 M61,55 M45.67
Pajak Daerah51,45 M18,13 M35.24
Retribusi Daerah9,04 M2,86 M31.65
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan10,80 M18,79 M173.93
Lain-Lain PAD yang Sah63,48 M21,77 M34.29
TKDD596,02 M254,19 M42.65
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat596,02 M254,19 M42.65
Pendapatan Lainnya55,19 M20,56 M37.24
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan16,82 M4,98 M29.63
Pendapatan Transfer Antar Daerah38,37 M15,57 M40.58
Belanja Daerah790,99 M326,89 M41.33
Belanja Pegawai460,09 M228,96 M49.76
Belanja Barang dan Jasa252,34 M92,76 M36.76
Belanja Modal51,39 M4,83 M9.41
Belanja Lainnya27,17 M0,34 M1.24
Belanja Subsidi0,15 M0,15 M100.00
Belanja Hibah7,62 M0,10 M1.31
Belanja Bantuan Sosial0,29 M0,09 M31.97
Belanja Tidak Terduga19,12 M0,00 M0.00
Pembiayaan Daerah5,00 M0,00 M0.00
Penerimaan Pembiayaan Daerah10,00 M66,11 M661.15
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya10,00 M66,11 M661.15
Pengeluaran Pembiayaan Daerah5,00 M0,00 M0.00
Penyertaan Modal Daerah5,00 M0,00 M0.00